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Innergermeinschaftliche Lieferung an Unternehmen
VKlauk
Hallo zusammen,

wir buche ich korrekt eine innergemeinschaftliche Lieferung an ein Unternehmen mit UST ID? Umsatzsteuerfreie, nicht umsatssteuerbare Betriebseinnahmen? In welchem Szenario wird das Feld "UST 13b USTG Lieferung Ausland" genutzt?

Viele Grüße und Danke im Voraus,
 
mielket
Mach Dir ein Konto, das Du mit Feld 41 der USt.-Voranm. und Feld (1)103 des EÜR-Formulars verknüpfst. Mehr dazu siehe hier.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Aurora

Zitat

mielket schrieb:

Mach Dir ein Konto, das Du mit Feld 41 der USt.-Voranm. und Feld (1)103 des EÜR-Formulars verknüpfst. Mehr dazu siehe hier.


Ich habe die gleiche Frage. Allerdings verstehe ich einen Schritt nicht so ganz:

Eigenes Konto anlegen: ok
Mit Feld 1103 (Umsatzsteuerfreie, nicht umsatssteuerbare Betriebseinnahmen) verknüpfen: ok

-> Aber wie verknüpfe ich das mit dem Feld 41 der USt.-Voranmeldung? Das erschließt sich mir leider nicht.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar!

Und warum kann man das nicht direkt unter "Umsatzsteuerfreie, nicht umsatssteuerbare Betriebseinnahmen" buchen?
Bearbeitet von Aurora am 10.12.2021 13:37:51
 
mielket

Zitat

Aurora schrieb:Ich habe die gleiche Frage. Allerdings verstehe ich einen Schritt nicht so ganz:

Eigenes Konto anlegen: ok
Mit Feld 1103 (Umsatzsteuerfreie, nicht umsatssteuerbare Betriebseinnahmen) verknüpfen: ok

-> Aber wie verknüpfe ich das mit dem Feld 42 der USt.-Voranmeldung? Das erschließt sich mir leider nicht.
Für jeden Hinweis bin ich dankbar!

Das ist wohl ein bisschen unintuitiv, ja... Oben rechts bei E/Ü-Konten-Einstellungen muss danach noch mal das USt.-Voranm.-Formular (möglichst das neueste) angewählt werden und noch mal auf das Konto doppelgeklickt werden.

Zitat

Und warum kann man das nicht direkt unter "Umsatzsteuerfreie, nicht umsatssteuerbare Betriebseinnahmen" buchen?

Also direkt im Formular meinst Du?... Tatsächlich hatte ich schon mal die Idee. Setzt aber voraus, dass das Programm automatisch Änderungen am Kontenrahmen machen kann (bzw. soll). Das will wohlüberlegt sein.

Mit dem integrierten Anlagenverzeichnis in der kommenden Version habe ich schon mal eine interne Funktion eingebaut, die ein Konto anfordern kann, das mit einem bestimmten Feld verknüpft ist. Damit könnte ich im Formular einen Knopf oder Menüpunkt "hierhin buchen" anbieten, wenn es ein passendes Konto gibt, ansonsten einen Knopf "Neues Konto für dieses Feld anlegen" oder so.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Aurora
Ah, ok. Etwas "tricky", aber es hat funktioniert.
Vielen Dank für die Unterstützung!
 
Aurora
Noch ein kurze Frage dazu:
Wird eine innergemeinschaftliche Leistung analog zur innergemeinschaftlichen Lieferung mit Feld 41 der der USt.-Voranmeldung verknüpft, oder ist das eine andere Zeile in der der USt.-Voranmeldung?
 
mielket
Das wäre dann Feld 45 "Nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)", meine ich.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Aurora
Noch eine Verständnisfrage:

Am Beispiel der innergemeinschaftlichen Lieferung an ein Unternehmen mit UST ID:
Das neu angelegte Einnahmenkonto wird - wie beschrieben - mit Feld 41 der USt.-Voranmeldung und Feld 1103 des EÜR-Formulars verknüpft.

Werden zusätzlich dazu auch hier zwei weitere Konten für die "Phantom-Steuer" benötigt?

Falls ja: Analog zu der Anleitung hier?

https://www.easyct.de/forum/viewthrea...rowstart=0

Also,

1. Einnahmenkonto mit Feld 67 der USt.-Voranmeldung und Feld 1185 des EÜR-Formular?
2. Ausgabenkonto mit Feld 47 der USt.-Voranmeldung und Feld 1140 des EÜR-Formular?
 
mielket

Zitat

Aurora schrieb:

Noch eine Verständnisfrage:

Am Beispiel der innergemeinschaftlichen Lieferung an ein Unternehmen mit UST ID:
Das neu angelegte Einnahmenkonto wird - wie beschrieben - mit Feld 41 der USt.-Voranmeldung und Feld 1103 des EÜR-Formulars verknüpft.

Wie gesagt: Lieferung auf 45, Leistung auf Feld 41.

Zitat

Werden zusätzlich dazu auch hier zwei weitere Konten für die "Phantom-Steuer" benötigt?

Nein, wenn Du Lieferant oder Leistungserbringer bist, ist das der triviale Fall, wo du nur ein Feld beschicken musst.

Zitat

Falls ja: Analog zu der Anleitung hier?

https://www.easyct.de/forum/viewthrea...rowstart=0

Also,

1. Einnahmenkonto mit Feld 67 der USt.-Voranmeldung und Feld 1185 des EÜR-Formular?
2. Ausgabenkonto mit Feld 47 der USt.-Voranmeldung und Feld 1140 des EÜR-Formular?

Wärest Du §13b-Leistungsempfänger, wäre das richtig. Als innergem. Erwerber wären meiner Ansicht Zeilen 34-37 und Feld 59 der USt.-VA zu benutzen.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Aurora

Zitat

Wärest Du §13b-Leistungsempfänger, wäre das richtig. Als innergem. Erwerber wären meiner Ansicht Zeilen 34-37 und Feld 59 der USt.-VA zu benutzen.


Gesetzt den Fall, ich bin innergemeinschaftlicher Erwerber.
Wie funktioniert dann die Kontenerstellung?

Das zusätzlich erstellte Konto für den innergemeinschaftlichen Erwerb bei den Ausgaben hat dann die Verknüpfung zu welchem Feld des EÜR Formulars genau?
In meinem Fall werden 19% USt fällig, somit dann die Verknüpfung in der USt.-Voranmeldung mit Zeile 34 (das wäre dann Feld 89?).

Falls nun noch erforderlich: wie spreche ich das Feld 59 noch zusätzlich an?
Also noch ein zweites Konto für die USt? Falls ja, mit welchem Feld im EÜR Formular?
 
mielket
Für USt gibt es glaub ich nur eins in der EÜR...

Das Modell mit den drei Konten gibt es überhaupt deshalb, weil nur dadurch die Eintragungen in der EÜR funktionieren. Ansonsten könnte man die Steuer ja automatisch berechnen und USt. und VSt. voneinander abziehen. So wird es im österreichischen Formular gemacht.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Aurora

Zitat

Aurora schrieb:

Zitat

Wärest Du §13b-Leistungsempfänger, wäre das richtig. Als innergem. Erwerber wären meiner Ansicht Zeilen 34-37 und Feld 59 der USt.-VA zu benutzen.


Gesetzt den Fall, ich bin innergemeinschaftlicher Erwerber.
Wie funktioniert dann die Kontenerstellung?

Das zusätzlich erstellte Konto für den innergemeinschaftlichen Erwerb bei den Ausgaben hat dann die Verknüpfung zu welchem Feld des EÜR Formulars genau?
In meinem Fall werden 19% USt fällig, somit dann die Verknüpfung in der USt.-Voranmeldung mit Zeile 34 (das wäre dann Feld 89?).

Falls nun noch erforderlich: wie spreche ich das Feld 59 noch zusätzlich an?
Also noch ein zweites Konto für die USt? Falls ja, mit welchem Feld im EÜR Formular?



Ich habe die Antwort auf meine Frage nicht so richtig verstanden.
Darf ich noch mal kurz nachfragen, ob mein Gedankengang oben richtig ist?
 
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BernhardT
13.03.2026 11:36:50
Problem gelöst?

kkoefteg
11.03.2026 13:50:05
Vielen Dank.

BernhardT
11.03.2026 12:32:41
Stimmt der Pfad zum Datenverzeichnis?
Links oben auf das Programm-Icon klicken und dann ggf. das richtige Verzeichnis auswählen. Besser einen Thread im Forum eröffnen.

kkoefteg
10.03.2026 22:06:14
Nach dem Update bekomme ich die Meldung „Software neu installiert“. Die Software springt sofort zu Buchungsjahr und Währung. Die Felder Unternehmen, Finanzamt usw. sind leer. Die angelegten Konten

mielket
26.02.2026 18:29:38
Bei meinem kleinen GoBD-Tool war das Software-Signatur-
zertifikat abgelaufen. Ich habe es auf der Download-Seite aktualisiert.

mielket
11.02.2026 14:10:50
Tut mir Leid, wenn immer noch nicht alle den Newsletter bekommen haben aber mein neuer Webspace-Provider hat den EMail-Versand auf 60 pro Stunde gedrosselt. Kann also noch bis zum Wochenende dauern...

fantes11
03.02.2026 11:48:14
Es funktioniert sehr gut. Wie immer. Danke.

mielket
30.01.2026 18:10:58
Kleines Update: Es fehlen nur noch die deutschen USt.-Erkl.- Formulare 2025 und 2026...

mielket
12.01.2026 13:32:16
@sternkieker Nein, ich lass mir Zeit damit. Die Frist bis 10. gilt überigens nur für USt.-Voanmeldungen
-- die USt.-Erklärung kannst Du locker auch im Sommer machen.

Thomas R
07.01.2026 18:40:16
@Sternkieker Die USt-Erklärung 2025 sind im Grunde ja nur 2 Zahlen. Das kannst du schon elektronisch über Elster vornehmen.

sternkieker
07.01.2026 17:22:09
Besteht die Möglichkeit, dass das Formular Umsatzsteuererklär
ung 2025 bis zum 10.1.26 online ist ?? Grüße aus Berlin Sternkieker

hhoffmann
06.01.2026 20:33:25
@mielket Danke für die Info. Prima! Wink

mielket
05.01.2026 12:08:57
Ein gutes Neues wünsche ich euch auch!

mielket
05.01.2026 12:07:59
@thomas_stahl schick mir mal einen screenshot. Wegen Datensicherungsopt
ionen: Ist normal -- wähle einfach eine der Optionen; die drückt dann automatisch auf OK.

mielket
05.01.2026 12:05:10
@hhoffmann Im Verlaufe des Januar kommt das Formular-Update. Benutze bis dahin provisorisch das EÜR2024.

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